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2007上海审计报告 管理不规范金额24.46亿

2008-8-22  【 】【打印

  在昨天召开的市十三届人大常委会第五次会议上,市审计局局长宋依佳受市政府委托作了关于上海市2007年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。针对对22个部门本部及下属132户一级预算单位和其他有关单位审计中发现违规问题金额1.4亿元等问题,宋依佳表示,将于年底前向市人大常委会主任会议作出报告。

  22部门违规金额1.4亿

  审计工作报告指出,2007年度本级预算执行情况总体良好,完成了市人大批准的本级预算任务。

  经对市财政局组织执行市级预算情况、市地税局税收征管情况和市政府采购实施情况审计,发现部分预算收入征缴管理不够规范、政府采购制度不够完善执行不够到位等问题。

  经对22个部门本部及下属132户一级预算单位和其他有关单位审计,发现违规问题金额1.4亿元,占审计金额的0.27%;管理不规范问题金额24.46亿元,占审计金额的4.66%.

  经对23个政府投资和以政府投资为主的工程项目建设情况审计后,结果,项目建设程序执行得到进一步规范,项目建设资金的计划到位比较及时,但审计也发现部分项目存在超概算、成本核算不实等问题。部分专项资金未按规定范围征缴等问题。

  同时,市审计局还对民防专项资金、住宅建设配套费、环境保护专项资金、残疾人就业保障金、院前急救系统建设项目实施情况等进行了审计和审计调查。

  年底前报告整改结果

  针对审计发现的问题,市审计局提出了审计意见,要求有关单位予以纠正。同时,建议有关部门和单位进一步深化财税体制改革,建立和完善统一、规范、透明的转移支付制度,强化税收收入和非税收入征收管理,规范政府采购管理行为,充分发挥财政资金的使用效益和政策效应;建议有关部门和单位进一步深化国库管理集中支付制度改革,加强财务管理,增强预算执行的严肃性,强化部门对下属单位的监督、管理和考核,不断提高预算执行的效率和效益。

  对于这次审计查出问题的纠正情况和处理结果,市审计局将进一步加强跟踪检查,并依据审计法的有关规定和市人民政府的委托,于今年年底前向市人大常委会作出报告。

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